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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>MONDOVI' 2</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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            <oggetto>Acquisto  n.5 Monitor Interattivi</oggetto>
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            <oggetto>Gita TORINO/PINO TORINESE del 23/05/2019 cl. 5^ Primaria PIANFEI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Museo del Cinema 06/05/20-Quota per Didattica cl.3 B-C Cordero+ cl.3 Pianfei</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Utenze in abbonamento- consumo 20 G-PLAFOND Dati</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>Acquisto dispositivi di protez&lt;ipone e prodotti igienizzanti</oggetto>
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            <oggetto>Assicurazione alunni a.s. 2020/21</oggetto>
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            <oggetto>Acquisto materiale di pulizia per igienizzazione/sanificazione locali scolastici</oggetto>
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            <oggetto>Visita Parco FluvialeCN 23/04/20 cl.1-2-3 Prim.S.Anna</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DELTA PUBBLICITA' S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>467.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto materiale di pulizia per igienizzazione/sanificazione locali scolastici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto pennelli e colori per attività di murales</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>B-COLOR DI BARALE ALESSANDRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>261.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto cancelleria per segreteria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
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            <oggetto>Realizzazione Progetto "La Matematica della Bellezza"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GERONIMO CARBONÒ</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto Lavasciuga pavimenti e detergente</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI &amp; C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>Visite mediche, formazione e contratto annuale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C.D.C. Centro Polispec.Privato S.r.l. con socio unico</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.D.C. Centro Polispec.Privato S.r.l. con socio unico</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1640</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto EI-CARD 6 Formatori 1 Supervisore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CERTIPASS S.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERTIPASS S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio a Manta 19/05/20 cl.1C-E Cordero+ Pianfei (trasporto)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03022180040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO B&amp;B S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03022180040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO B&amp;B S.n.c.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo servizin Regel: Personale, Modulistica periodo 01/04/2020- 31/03/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON S.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>647</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>647</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione fotocopiatore per insegnanti plesso Cordero</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BorgoS.Dalmazzo (trasporto) 04/02/20 cl.3^ Cordero+3 Pianfei</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03022180040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO B&amp;B S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03022180040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO B&amp;B S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>527.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>527.27</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZCE2D976A8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza Software "Gestione Inventariio e Facile Consumo"- "Gestione Stipendi   e Dichiarazioni"anno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01785020049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA E TELEMATICA DI MINA BARTOLOMEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01785020049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA E TELEMATICA DI MINA BARTOLOMEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>582.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>582.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z012C7ADFE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale igienizzazione e protezione mani (gel e guanti) </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAVI TRADING</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAVI TRADING</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>248.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>248.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Nebulizzatore elettrico e soluzione a base di perossido di idrogeno</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00773790043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI &amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00773790043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROCLEAN S.N.C. DI ROSSI &amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5475</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5475</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo Regel Registri elettronici - a.s. 2020/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>870</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto carta</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650.35</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC2FEE3D9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto cancelleria per Primaria Pianfei</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02742260041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEINERI BRUNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02742260041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEINERI BRUNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>161.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>161.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA12BF50A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Visita Cascina Macrame' 28/05/20 cl.1A-B Primaria Altipiano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03022180040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO B&amp;B S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03022180040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO B&amp;B S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z192BF513C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Visita Grotte di Bossea 21/05/20 cl.3A-B Altipiano+ 3 B.Aragno</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03022180040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO B&amp;B S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03022180040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO B&amp;B S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto mascherine riutilizzabili</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAVI TRADING</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE62C0A3D8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio Secondaria Cordero per Mondovì Liceo 19/02/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02118100045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA S.A.A.R.  S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02118100045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA S.A.A.R.  S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto buste con stampa logo- ipografia Dial</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02021030040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE DIAL S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02021030040</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE DIAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>316.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>316.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio Primaria di Breolungi cl.1-2-3 per Maneggio S.Biagio 28.02.20 trasporto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROBUS CUNEO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROBUS CUNEO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>209.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio a Manta 07/05/20 cl.1A-B-D Cordero (trasporto)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02118100045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA S.A.A.R.  S.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02118100045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA S.A.A.R.  S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio Primaria di Breolungi cl.3-4-5 per Maneggio S.Biagio 28.02.20 trasporto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROBUS CUNEO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>209.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Incarico RSPP Giugno 2020-Giugno 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03029460049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO ERICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03029460049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO ERICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale vario ferramenta Corso Italia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CORSO ITALIA S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02163900018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CORSO ITALIA S.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>476.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>476.06</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto Kit materiale informatico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1105.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1105.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto adesivi calpestabili per pavimento</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01593970047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA PUBBLICITA' S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01593970047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA PUBBLICITA' S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>935</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>935</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto camici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03827970041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>2 GAMMA AUTOMOTIVE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03827970041</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>2 GAMMA AUTOMOTIVE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>398</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>398</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto batteria defibrillatore</oggetto>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07394350966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUNNEXT S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07394350966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUNNEXT S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>247.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto stampante +Kit cartucce per ufficio Dirigente Scolastico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>566</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>566</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZC92E98C42</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Corsi di formazione (16 0re) "PEI in ICF"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CVLLVI73D18F351T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALLO LIVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CVLLVI73D18F351T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAVALLO LIVIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>773.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>773.51</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF42C24465</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Museo Egizio 21/04/20 Quota per Ingresso Museo cl.4 PrimAltipiano, B.Aragno, Pianfei, S.Anna</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>103</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA52CAF074</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto dispositivi digitali per   Didattica a Distanza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8866.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8866.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8E2DE68D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sportello Psicologico a.s. 2019/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LNGLRM69L47D205D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINGUA ELVIRA MARGHERITA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LNGLRM69L47D205D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINGUA ELVIRA MARGHERITA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale sanificazione e dispositivi protezione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13768.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13768.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC2F84275</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di cassa quadriennio 1.1.2021- 31.12.2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00195530043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BANCA ALPI MARITTIME</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00195530043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BANCA ALPI MARITTIME</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB2BCF49C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto biglietti bus di linea Pianfei/Mondovì- Zecchino Moro 17/02/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUS COMPANY S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00893890012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUS COMPANY S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>176</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>176</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z612C0A541</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio Secondaria Cordero per Mondovì Liceo 04/03/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02118100045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA S.A.A.R.  S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02118100045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA S.A.A.R.  S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB62E547CC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto prolunghe elettriche</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03003790049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03003790049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>153.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>153.53</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB62D33DCA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Divisori Uffici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02292910045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSI FERRAMENTA S.N.C. DI ROSSI GIUSEPPE &amp; C:</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02292910045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSSI FERRAMENTA S.N.C. DI ROSSI GIUSEPPE &amp; C:</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6C2B9A6F1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio Primaria di Breolungi per Villar S.Costanzo e Manta cl.1-2-3 il 19/05/20 trasporto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00905890042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PELLEGRINO GIUSEPPE &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00905890042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PELLEGRINO GIUSEPPE &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio Primaria di Breolungi per Manta e Villar S.Costanzo 19/05/20 trasporto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AUTOLINEE VALLE PESIO S.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01861030045</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOLINEE VALLE PESIO S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di riparazione ed orlatura tende scuola secondaria Mondovì Cordero</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MAGNINO NADIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>153</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>153</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto termometri infrarossi a distanza </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1180</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto di accordo/sperimentazione "PEI in ICF" </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CAVALLO LIVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3536</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3536</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto dispositividi protezione individuale visiere+ mascherine FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MAVI TRADING</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale Infanzia Rifreddo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>172.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>172.19</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale Infanzia Breolungi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA LUCERNA S.a.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA LUCERNA S.a.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>321.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>321.73</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale Infanzia Grillo Parlante</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LA LUCERNA S.a.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01976920049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA LUCERNA S.a.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1171.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Noleggio Fotocopiatori SP Pianfei- SI S,Anna - SI Grillo Parlante settembre 2020/giugno 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03770750044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFX S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03770750044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFX S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>376.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n. 13 Monitor interattivi </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n.2 Monitor Interattivi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Sportello supporto psicologico settembre -dicembre 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>LNGLRM69L47D205D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINGUA ELVIRA MARGHERITA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo servizin Regel: Gestione Documentale/Conservazione illimitata/Firma Digitale 01/06/2020- 31/05/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARON S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio Secondaria Pianfei per Mondovì Giornata dello Sport 28/02/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>209.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Viaggio Secondaria Pianfei per Mondovì Giornata dello Sport 27/02/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02852990049</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROBUS CUNEO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto sapone disinfettante</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA ARAGNO S..A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03853850042</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA ARAGNO S..A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Proroga incarico RSPP 11marzo 2020/10 giugno 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO ERICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03029460049</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>313.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>313.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto libretti assenze per Secondaria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3B2DDA1FC</cig>
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                <codiceFiscaleProp>93055460047</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>MONDOVI' 2</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale per cassette Primo Soccorso</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Farmacia NARCISO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Farmacia NARCISO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>571.75</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>571.75</importoSommeLiquidate>
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